Archivio storico
Data atto Numero Oggetto Soggetto Emittente Allegati
03/10/2024 3814 “Opere di sostegno, contenimento versante dal km. 2+400 al km. 2+800 ed al km. 5+000 lungo la S.P. 25 di Mandanici” - C.U.P. B17H17002120002 - C.I.G.: 8440551308 - Liquidazione compensi relativi allo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all’esecuzione dei contratti pubblici.- III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA 03814.pdf  03814.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione 3814-2024.pdf  parere determinazione 3814-2024_1.pdf.p7m 
03/10/2024 3812 Individuazione e nomina del Responsabile Unico del Progetto relativamente ai “Lavori urgenti di bonifica naturalistica e messa in sicurezza scarpate in alcuni tratti della S.P. 27 di Fiumedinisi, ricadenti nel Comune di Fiumedinisi” Importo complessivo: € 170.000,00 Nomina R.U.P. Dott. Carmelo Gaetano MAGGIOLOTI III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA 03812.pdf  03812.pdf.p7m 
03/10/2024 3811 Accertamento entrate pari ad €12,00 (euro dodici/00) sul cod. 3.01.01.01.999 cap. 117/E esercizio finanziario 2024, a carico del Comune di Reitano, quale quota parte del 20% delle somme introitate dallo stesso Comune, ai sensi della legge Regionale n.3 del 01.02.2006, relativamente al rilascio/rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei. VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE dd 3811 del 03-10-2024.pdf  dd 3811 del 03-10-2024-signed.pdf.p7m  parere dd 3811 del 03-10-2024.pdf  parere dd 3811 del 03-10-2024_1.pdf.p7m 
03/10/2024 3810 Accertamento e riscossione della somma complessiva di euro 2068,45 quale indennità di inabilità temporanea rimborsata dall’INAIL sede di Messina, relativa alla denuncia di infortunio n. 517839779 del 15/04/2024 I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE 03810.pdf  03810.pdf.p7m  parere ragioneria d.d. 3810-24.pdf  parere ragioneria d.d. 3810-24_1.pdf.p7m 
03/10/2024 3809 ACCERTAMENTO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA PER INTROITO BIGLIETTI GALLERIA D’ARTE NEL MESE DI AGOSTO 2024, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 4924 DEL 03/09/2024 PER UN IMPORTO DI € 63,00. VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE dd 3809 del 03-10-2024.pdf  dd 3809 del 03-10-2024-signed.pdf.p7m  parere dd 3809 del 03-10-2024.pdf  parere dd 3809 del 03-10-2024_1.pdf.p7m 
03/10/2024 3808 Liquidazione e pagamento fattura OLIVETTI S.p.A n. A20020241000024174 del 30/09/2024 relativa alla fornitura a noleggio di n. 2 fotocopiatrici ( periodo 01/07/24 - 30/09/2024) per un importo pari a € 352,34 IVA compresa CIG Z402BEF8B8 I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE 03808.pdf  03808.pdf.p7m  parere determinazione 3808-2024.pdf  parere determinazione 3808-2024_1.pdf.p7m 
03/10/2024 3807 Giudizio Omissis c/Città Metropolitana di Messina. Corte di Appello di Messina. Pagamento all’Avv. Pasquita Curreri di € 7.854,14 (Rif. 70/04). I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE 03807.pdf  03807.pdf.p7m  parere determinazione 3807-2024.pdf  parere determinazione 3807-2024_1.pdf.p7m 
02/10/2024 3806 Approvazione schema del Modello di Convenzione per la Concessione degli Impianti Sportivi e Assegnazioni Palestre presso gli Istituti Scolastici della Città Metropolitana di Messina V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE D.D.03806 (2).pdf  d.d.03806 (2).pdf (1).p7m..p7m  elenco assegnazione palestre scolastiche 2024-2025.pdf  schema modello convenzione palestre scolastische con la città metropolitana di messina.pdf 
02/10/2024 3805 Pagamento della fattura relativa al noleggio delle 12 macchine multifunzione, presso gli uffici di questa Città Metropolitana, alla ditta GBR ROSSETTO SpA, per un importo complessivo di € 5.076,42 di cui imponibile € 4.161,00 ed € 915,42 per IVA, periodo 01/10/24-31/12/24. CIG: A02E183DF9 II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI DD.n.3805del 02.10.24 Pag.Fatt.Rossetto.pdf  dd.n.3805del 02.10.24 pag.fatt.rossetto.pdf.p7m  pareredetermina3805-2024.pdf  pareredetermina3805-2024_1.pdf.p7m 
02/10/2024 3804 ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME DI € 6.937,00 EFFETTUATO DALLA COENDO S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: € 6.937,00 III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA 03804.pdf  03804.pdf.p7m  parere determinazione 3804-2024.pdf  parere determinazione 3804-2024_1.pdf.p7m