Archivio storico
Data atto Numero Oggetto Soggetto Emittente Allegati
21/02/2024 650 Liquidazione e pagamento fattura n.28/S del 31/01/2024 di €.1.523,78 (Iva inclusa) a favore della Società Sodi Scientifica Srl, relativa al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa., di un autovelox a colori mod. 106 per il Corpo di Polizia Metropolitana – Canone mese di Gennaio 2024. CIG: ZA3384867D CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA 00650.pdf  00650-signed.pdf.p7m  parere determinazione 650-2024.pdf  parere determinazione 650-2024_1.pdf.p7m 
21/02/2024 649 “Lavori urgenti per il rifacimento parziale dell’impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell’Istituto Professionale “E. Majorana” – sez. staccata dell’I.I.S. “Verona-Trento” nel Comune di Messina”. Ditta affidataria MESSINA NOLEGGI SRL - P.I. 03049590833 CUP: B47H21007680003 CIG: 9009858208 PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE SOCIALE. DITTA EDILAV SRL - P.I. 03049590833 Liquidazione e pagamento Fattura n. PA03 del 05/02/2024 di € 4.343,80 di cui € 783,31 per IVA IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE 00649.pdf.p7m  00649.pdf  parere determinazione 649-2024_1.pdf.p7m  parere determinazione 649-2024.pdf 
21/02/2024 648 Liquidazione e pagamento fattura n.1 del 2.1.2024 di €.3.080,26 ( Iva inclusa) e fattura n.3 del 30.1.2024 di €.1.026,26 (iva inclusa) per un totale di €.4.106,52 (iva inclusa) a favore della Ditta Polizia Locale Consulting di Gian Maria Rossetti, relativa al servizio di gestione e postalizzazione dei procedimenti sanzionatori per violazione al Codice della Strada – Canone atti mese di Novembre (saldo), Dicembre 2023 e Gennaio 2024. CIG: Z813D83D3C CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA 00648.pdf  00648-signed.pdf.p7m  parere determinazione 648-2024.pdf  parere determinazione 648-2024_1.pdf.p7m 
21/02/2024 647 Liquidazione e pagamento fattura n.PJ07913661 del 31.1.2024 di €.1.258,81 (Iva compresa) a favore di Kuwait Petroleum Italia Spa di Roma, Via dell’Oceano Indiano n.13 – 00144 Roma P.Iva IT00891951006, relativa alla fornitura di carburante, mediante fuel card, per i veicoli in uso al Corpo di Polizia Metropolitana - Mese di Gennaio 2024. CIG: ZBA34B2C49. CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA 00647.pdf  00647-signed.pdf.p7m  parere determinazione 647-2024.pdf  parere determinazione 647-2024_1.pdf.p7m 
21/02/2024 646 Accertamento ed introito somme per un importo complessivo di € 2.842,52 - versamenti effettuati da INAIL cod. 41520, visti i sospesi di tesoreria n. 342 del 30.01.24 per € 1.333,92 e n. 545 del 13.02.2024 per € 1.508,60. CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA 00646.pdf  00646-signed.pdf.p7m  parere finanziario determina 646.pdf  parere finanziario determina 646_1.pdf.p7m 
21/02/2024 645 Liquidazione e pagamento fattura alla ditta INFOMANIANET S.R.L.S. per l’”Acquisto PC periferiche ed accessori”. Importo € 6.090,24 (I.V.A. compresa) Smart C.I.G.: Z933E04D12 III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA 00645.pdf  00645.pdf.p7m  parere determinazione 645-2024.pdf  parere determinazione 645-2024_1.pdf.p7m 
21/02/2024 644 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- D.M. n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”. Progetto dei “Lavori di manutenzione del piano viabile con miglioramento del livello di sicurezza lungo la S.P. 119 e la S.P.A. “Martinello-Granatello-Circiumi’”- Annualità2021”. CUP: B97H20013600001 CIG: 8939690191 Liquidazione compensi relativi allo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all'esecuzione dei contratti pubblici III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA 00644.pdf  00644.pdf.p7m  parere determinazione 644-2024.pdf  parere determinazione 644-2024_1.pdf.p7m 
21/02/2024 643 Liquidazione e pagamento fattura alla ditta BLUMATICA S.r.l. per l’Aggiornamento di n. 02 Licenze di Linee Vita ed Ancoraggi, PMO, Sicurezza Cantieri (PSC, PSC semplificato, Cantiere FE, Fascicolo, Rischi Specifici), CAD Cantiere. Acquisto 4 Licenze Aggiuntive (incluso chiave USB) di Linee Vita ed Ancoraggi, PMO, Sicurezza Cantieri (PSC, PSC semplificato, Cantiere FE, Fascicolo, Rischi Specifici), CAD Cantiere, BIM ArchIT, BIM computo. Acquisto n. 06 Licenze di kronoplan Progetto e direzione lavori + CSA Contratti Pubblici Importo € 5.483,90 (I.V.A. compresa) Smart CIG: Z8C3DD02EC III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA 00643.pdf  00643.pdf.p7m  parere determinazione 643-2024.pdf  parere determinazione 643-2024_1.pdf.p7m 
21/02/2024 642 Liquidazione e pagamento fattura alla ditta ADPARTNERS S.R.L. per l’acquisto di “Parti ed accessori di macchine per ufficio”. Importo € 5.423,49 (I.V.A. compresa) Smart C.I.G.: Z133DE1437 III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA 00642.pdf  00642.pdf.p7m  parere determinazione 642-2024.pdf  parere determinazione 642-2024_1.pdf.p7m 
20/02/2024 641 Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 4.932,37 (di cui € 4.697,49 imponibile ed € 234,88 IVA). Periodo consumi dicembre 2023 V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE D.D.00641.pdf  d.d.00641.pdf (2).p7m..p7m  parere determinazione 641-24.pdf  parere determinazione 641-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel gas det..pdf