Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
14/01/2025107Pagamento alla Dott.ssa MOGAVERO Clelia, n.q. di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina, della somma complessiva di € 5.799,03 (cinquemilasettecentonovantanove/03) quale compenso, rimborso delle spese di viaggio e C.P. spettante per il periodo 01 dicembre 2024/31 dicembre 2024.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
14/01/2025106Liquidazione salario accessorio, spettante al personale della VII Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale” - Indennità per condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21/05/2018, art. 7 c. 4, lett. d) CCNL – art. 84-bis CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali e articolo 19 del CCDI 2023).Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
14/01/2025105Nulla osta n. 355/N del 21/06/2024, per lo scavo e la posa condotta elettrica, per allaccio utente, lungo la S.P. n. Monforte S. Giorgio dal km 0+100 al km 0+260, ricadente all’interno del centro abitato del Comune di Torregrotta (ME). PROROGA (EDIS84342233 - fasc. 987/24) RICHIEDENTE: E - Distribuzione S.p.A.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
14/01/2025104Mobilità interna del dipendente Sig. Dario Gullotti matr. 00553.DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALESEGRETARIO GENERALE
14/01/2025103Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 6.514,83 (di cui € 5.351,74 imponibile ed € 1.163,09 IVA). Periodo consumi novembre 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
14/01/2025102Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 12.410,66 (di cui € 10.169,09 imponibile ed € 2.241,57 IVA). Periodo consumi ottobre -novembre 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
14/01/2025101Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 5383 del 31/12/2024Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
14/01/2025100Accertamento della somma complessiva di € 1.351.532,54= per il servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione (AAC) in favore degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado (D.R.S. n. 3644 del 10.12.2024) – “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” – Fondi Stato - cap. 180030/2024 del Bilancio Regionale .Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
13/01/202579Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 2.622,39 (di cui € 2.149,54 imponibile ed € 472,85 IVA). Periodo ottobre - novembre 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
13/01/202578EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO DI € 1.000,00 A FAVORE DI “A.S.D. P.G.S. L.” RELATIVAMENTE A “RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - RELATIVO ALLA TENSOSTRUTTURA I.I.S. VERONA TRENTO” - GIUSTO IMPEGNO N.898 DEL 10/11/2023.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE