Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
11/02/2025620Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 5/25 del 21/01/2025 dell’importo di € 335,63 di cui € 60,52 per IVA a favore della ditta EUROVEGA COSTRUZIONI SRL CON SEDE A CAPO D’ORLANDO (ME)a titolo di stato finale relativo ai: “LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA ED IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO DI BROLO, SEZ. STACCATA DELL’I.I.S. “MERENDINO” DI CAPO D’ORLANDO (ME)”. CUP: B87H21007870003 CIG: 900994382BDetermina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
11/02/2025619Liquidazione e pagamento fattura n. 18E2025 del 21/01/2025 di € 208,79 di cui € 37,65 per IVA a favore della Ditta SCIAMMETTA COSTRUZIONI S.R.L. a titolo di stato finale relativo ai “LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DA ESEGUIRE AL PIANO TERRA NELL’IMMOBILE SITO IN VIA MISERICORDIA NEL COMUNE DI TORTORICI (ME) SEDE DELLA SEZIONE ASSOCIATA DELL’IIS “TOMASI DI LAMPEDUSA” DI S. AGATA MILITELLO. CODICE EDIFICIO: 0830993465”. CUP: B12B22001040003 CIG: Z93386CD7ADetermina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
11/02/2025618Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 1/25 del 20/01/2025 dell’importo di € 491,23 di cui € 88,58 per iva a favore della ditta VITANZA FRANCESCO S.r.l. a titolo di stato finale relativo ai “LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NEL DISTRETTO TIRRENICO”. CUP: B22B22000900003 CIG:9548820F87Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
11/02/2025617LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ANNO SCOLASTICO 2021-2022 DA ESEGUIRE PRESSO L’IIS “S. PUGLIATTI” PLESSI DI TRAPPITELLO (TAORMINA) E FURCI SICULO, NEL COMUNE DI MESSINA. Ditta:IMPRESA CUTRUFELLO FILIPPO CON SEDE A MOTTA CAMASTRA (ME) CUP:B97H21005120003 CIG: 88777685E9 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL CONTO FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALEDetermina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
11/02/2025616Liquidazione e pagamento della somma di € 4.694,27, quale saldo pari al 30%, a favore dell’I.I.T. “E.Torricelli” di S. Agata Militello (ME), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2024, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
11/02/2025615Liquidazione e pagamento della somma di € 8.421,36, quale saldo pari al 30%, a favore dell’I.T.E.T. “E. Majorana” di Milazzo (ME), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2024, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
11/02/2025613Lavori di manutenzione ordinaria relativi all’esecuzione di interventi urgenti per la finalità antincendio, tutela ambientale e sicurezza stradale lungo le SS.PP. E SS.PP.AA. di competenza del “Servizio Manutenzione Stradale zona omogenea Nebrodi”. CUP: B86G24000210003 CIG: B2A6BD52C6 DITTA: CAMPISI NUNZIO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2°ED ULTIMO S.A.L.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
11/02/2025612Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 1533 del 31/01/2025 per un importo di € 3.89=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
11/02/2025611Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI PATTI per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 1734 del 05/02/2025 per un importo di €9.436,70Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
11/02/2025610Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI CARONIA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 1427, 1428, 1429, 1430, 1431 del 29/01/2025 per un importo complessivo di € 1.066,04=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI