Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
02/05/20241835Liquidazione e Pagamento di € 1.617,72 di cui € 291,72 per IVA alla Ditta RICOH ITALIA S.r.l. Determinazione Dirigenziale n° 1533 del 31/12/2020. CIG: Z553007297Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
02/05/20241834Liquidazione e Pagamento di € 425,01 alla Ditta FIOCCO SERVICE S.r.l. giusta Determinazione Dirigenziale n° 822 del 06/03/2023. CIG:Z333A0DB39Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
02/05/20241833Liquidazione e Pagamento di € 63,50 alla Ditta FIOCCO SERVICE S.r.l. giusta Determinazione Dirigenziale n° 1226 del 02/11/2021. CIG:ZE93385548Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
02/05/20241832Liquidazione e pagamento di € 693,50 esente IVA, alla Ditta TODARO Giuseppe, con sede in Caronia (ME) giusta D.D. n. 1517 del 20/12/2021. CIG: Z1C345CF34Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
02/05/20241831Individuazione Preposti ai sensi del comma 1 lett b-bis art. 18 D.Lgs. 81/08 e approvazione schema di delega.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
02/05/20241830Liquidazione e Pagamento di € 56,00 di cui € 10,10 per I.V.A., alla ditta LONGO Giorgia, giusta Determinazione Dirigenziale n° 5291 del 27/12/2023. CIG: ZCE3DC8B72Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
02/05/20241828Anticipazione all’Economo di € 20.000,00 per pagamento tasse registrazione sentenze.Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
02/05/20241824Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 24.041,47 (di cui € 19.726,07 imponibile ed € 4.315,40 IVA). Periodo consumi febbraio 2024Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
02/05/20241823Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 17.610,76 (di cui € 14.445,73 imponibile ed € 3.165,03 IVA). Periodo consumi febbraio 2024Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
02/05/20241822Liquidazione di € 314.413,54 di cui € 56.697,52 per IVA alla ditta Asar Costruzioni S.R.L. a titolo di pagamento del 2° SAL relativo ai “Lavori per la Manutenzione Ordinaria/Straordinaria/Pronto Intervento delle Strade Provinciali e delle Strade A Penetrazione Agricola per la Risoluzione di Criticità lungo le SS.PP. della Zona Omogenea Tirrenica Centrale – Eolie”. ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CUP: B36G23000190003 CIG: 994201497DDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA