Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
11/11/20244376Impegno della somma di € 600.000,00 occorrente alla liquidazione delle fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli Uffici Metropolitani, per gli Istituti Scolastici di competenza e per gli immobili di proprietà di questo Ente. Consumi anno 2024Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
11/11/20244375Approvazione schema del Modello di Convenzione per la Concessione degli Impianti Sportivi e Assegnazione Palestre presso gli Istituti: E. Ainis, E. Majorana, V. Trento.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
11/11/202416Recesso della Città Metropolitana dalla convenzione fra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Messina, per lo svolgimento in forma associata della funzione di direzione generale.DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANOSINDACO METROPOLITANO
08/11/20244374Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI BASICO’ per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 7546, 7547, 7548 del 31/10/2024, per un importo complessivo di € 60,71=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/11/20244373Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 7770, 7771 del 05/11/2024; n. 7835 del 06/11/2024, per un importo complessivo di € 29.743,21=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/11/20244372Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria n. 7575 del 31/10/2024; n. 7598 del 31/10/2024; n. 7682 del 04/11/2024, per un importo complessivo di € 30.884,07Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/11/20244371Accertamento e introito somme – versamenti effettuati a mezzo pagoPA, dal 31/10/2024 al 05/11/2024 per TEFA, per un importo complessivo di € 66.051,31Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/11/20244370Liquidazione e Pagamento alla Ditta Saglimbeni Antonio SRL di Santa Teresa di Riva (ME). Fattura 897/A del 31/10/2024 di € 277,18 per fornitura de servizio di sostituzione pneumatici. CIG:  Z643DFD588Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
08/11/20244369Liquidazione e pagamento della somma pari a 251,20 € Iva c. quale contributo a carico dell’Ente per manutenzione fari, fanali e segnali marittimi del Porto di Milazzo- Esercizio 2023.Determina DirigenzialeDirettore Generale
08/11/20244368Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 7544 del 31/10/2024, per un importo complessivo di € 30,03Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI