Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
23/08/20243289Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria n. 3427 del 06/08/2024; nn. 3472, 3473 del 07/08/2024; n. 3539 del 08/08/2024; n. 3996 del 19/08/2024; n. 3932 del 16/08/2024 per un importo complessivo di € 42.311,77Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
23/08/20243288Accertamento e introito somma – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.4009 del 19/08/2024 per un importo complessivo di € 14.828,00.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
23/08/20243287Accertamento e introito somma – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospesi n.4149 del 20/08/2024, n.4201 del 21/08/2024 e n.4224 del 22/08/2024 per un importo complessivo di € 44.338,00.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
23/08/20243286Realizzazione, stampa e fornitura anche nel formato digitale (eBook) della “Guida Naturalistica” della Riserva Naturale Orientata “Le Montagne delle Felci e dei Porri” dell’isola di Salina. - C.I.G.: B2A51C400B DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO ED AFFIDAMENTO Importo di affidamento € 39.900,00 oltre IVA.Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
23/08/20243285Liquidazione e pagamento alla ALDIA Cooperativa Sociale di Pavia della somma complessiva di € 28.194,60= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo giugno 2024 per servizio di integrazione Assistenza igienico personale studenti disabili gravi residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le scuole superio CIG: 99659512EFDetermina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
23/08/20243284Autorizzazione all’ esercizio dell’ attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto della ditta denominata “Agenzia disbrigo pratiche Stracuzzi-Cisca”, sita in Roccalumera (Me), Via Umberto I, 373. Responsabile professionale: sig.ra Stracuzzi Manuli Grazia Ramona. Aut. n. 06/24Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
22/08/20243283Liquidazione stipendi al personale della Città Metropolitana di Messina - Mese di AGOSTO 2024.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
22/08/20243282Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 24.244,32 (di cui € 21.674,35 imponibile ed € 2.569,97 IVA). Periodo consumi maggio 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/08/20243281Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 3.677,03 (di cui € 3.023,69 imponibile ed € 653,34 IVA). Periodo consumi febbraio - giugno 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/08/20243280Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 16.235,31 (di cui € 13.307,65 imponibile ed € 2.927,66 IVA). Periodo consumi giugno 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE