Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
29/08/20243342Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 652.050,32 in favore del Comune di Longi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: I79J17000050001 - CIG: 8834175FD1 - 8407822235Determina DirigenzialeDirettore Generale
29/08/20243341Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 89.207,59 in favore del Comune di Fiumedinisi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: F46J16000820008 - CIG: 8630395B3FDetermina DirigenzialeDirettore Generale
29/08/20243340Presentazione della “Guida Naturalistica” della Riserva Naturale Orientata “Le Montagne delle Felci e dei Porri” dell’isola di Salina – Nomina del Responsabile Unico del ProgettoDetermina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
29/08/2024.3344Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 48.228,72 in favore del Comune di Castel di Lucio a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: G59J17000050001 - CIG: 8372982354, 8223178D25, 8372982354Determina DirigenzialeDirettore Generale
28/08/20243339Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 458.932,01 in favore del Comune di Fiumedinisi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: F47B15000570001 - CIG: 90571672A7Determina DirigenzialeDirettore Generale
28/08/20243337Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 135.276,98 in favore del Comune di Tusa a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: I33D17000390007 - CIG: 8538938A8B - 8476507ADADetermina DirigenzialeDirettore Generale
28/08/20243336Intervento per la realizzazione del progetto Work_Me “Gestione multilivello dei processi di attuazione degli interventi per la Città Metropolitana di Messina” – D.D.G. n. 423 del 31/12/2018 modificato con D.D.G. n. 27 del 05/03/2019. C.U.P.: B42B20000090002 codice Caronte SI_1_26518. Liquidazione e pagamento fattura n. E/1291 del 27/08/2024 della ditta DigitalPA s.r.l. di € 73,20 relativa al n. 1 ora di formazione tecnica per la realizzazione della seguenti modifiche: Personalizzazione punto 1 e 2 rif. Prev. D6122/2022 Rev. 1 CIG: Z323B3355CDetermina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
28/08/20243335Liquidazione e Pagamento di € 2.216,67 alla Ditta Savoca Carmelo, giusta Determinazione Dirigenziale 5267 del 27/12/2023. CIG: Z553D9F464Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/08/20243334Liquidazione e Pagamento di € 36,60 alla Società Leasys Italia spa di Torino, per spese amministrative, giusta Determinazione Dirigenziale 936 del 05/09/2022. CIG: 9270551CB0Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/08/20243333Liquidazione e Pagamento di € 489,93 alla Ditta Longo Giorgia di S. Marina Salina (ME), giusta Determinazione Dirigenziale 5291 del 27/12/2023. CIG: ZCE3DC8B72Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA