Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
11/07/20242835Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 35.202,14 (di cui € 28.854,22 imponibile ed € 6.347,92 IVA). Periodo marzo – aprile 2024Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
11/07/20242834Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 1.687,25 (di cui € 1.382,86 imponibile ed € 304,39 IVA). Periodo aprile 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
11/07/20242833Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 84.474,14 (di cui € 71.942,38 imponibile ed € 12.531,76 IVA). Periodo gennaio – aprile 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
11/07/20242832Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.lgs. N. 50/2016 - Affidamento di servizi specialistici di supporto alla Digital Trasformation per la PA – edizione 2 – Lotto 2, per l’ottimizzazione dei livelli di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi, nell’ambito delle iniziative atte alla trasformazione digitale dell’amministrazione ed al miglioramento dell’espletamento delle funzioni istituzionali. – C.I.G. Originario: 985365662A - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.-Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
10/07/20242831Giudizi [Omissis] c/Città Metropolitana di Messina. Appello sentenze n. 9694/2023 e 9697/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado. Impegno della somma di € 400,00, per contributo integrativo ex art. 13, comma 2 bis, D.P.R. n. 115/2002.Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
10/07/20242830Procedimento di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii. Impegno di spesa di € 963,15 (Rif. 19/13).Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
10/07/20242829Accertamento e contestuale impegno somme per un totale di € 4.068,96, come da n. due (2) sospesi pervenuti dalla tesoreria Unicredit dell’Ente.Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
10/07/20242828Liquidazione e pagamento fattura n.519/S del 30/06/2024 di €.1.523,78 (Iva inclusa) a favore della Società Sodi Scientifica Srl, relativa al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa., di un autovelox a colori mod. 106 per il Corpo di Polizia Metropolitana – Canone mese di Giugno 2024. CIG: ZA3384867D.Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
10/07/20242827Giudizio [Omissis] c/Città Metropolitana di Messina. Pagamento allo Studio Legale De Martinis & Associati di € 204,86 (Rif. 59/22).Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
10/07/20242826Liquidazione e pagamento fattura n.PJ08561639 del 30.6.2024 di €.2.162,35 (Iva compresa) a favore di Kuwait Petroleum Italia Spa di Roma, Via dell’Oceano Indiano n.13 – 00144 Roma P.Iva IT00891951006, relativa alla fornitura di carburante, mediante fuel card, per i veicoli in uso al Corpo di Polizia Metropolitana - Mese di Giugno 2024. CIG: ZBA34B2C49.Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA