Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
17/04/20241639Liquidazione e Pagamento di € 4.392,00 di cui IVA € 792,00 alla Soc. LEASYS Italia S.p.A giusta Determinazione Dirigenziale n° 936 del 05/09/2022. CIG: 9270551CB0Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
17/04/20241638Liquidazione e pagamento di € 24,40 alla Società Leasys Italia S.p.A, con sede in Torino. P.IVA: 06714021000. Determina Dirigenziale 1601 del 19/12/2022. CIG: ZBA35B55DDDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
17/04/20241637Affidamento in proroga tecnica alla ditta RICOH Italia s.r.l. per il noleggio di attrezzatura informatica (periodo 01/04/2024 – 01/09/2024). CIG: B13F312E7F Assunzione impegno di spesa € 3.500,00 (I.V.A. compresa)Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
17/04/20241636Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 1417 del 03/04/2024 per un importo complessivo di € 22,99Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
17/04/20241635Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI TUSA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 589 del 14/02/2024 per un importo complessivo di € 2.468,33=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
17/04/20241634Liquidazione fattura n° 2/24 del 08/04/2024 per un importo di €. 6.787,42 all’Ing. FIUMANÒ PIETRO a titolo di rimborso spese per l’esecuzione delle indagini geognostiche nell’ambito del progetto esecutivo riguardante gli “INTERVENTI IN AREA URBANA E METROPOLITANA, PER LA REALIZZAZIONE DI CICLOVIE, CICLO-STAZIONI E INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA DEL COMUNE DI MESSINA” - DECRETO M.I.T. DEL 12.08.2020: “ RISORSE DESTINATE A CICLOVIE URBANE " - CUP.: B47H21000900001 – CIG.: 8716697DE8 – RIMBORSO SPESE INDAGINI GEOGNOSTICHE EFFETTUATE.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
17/04/20241633Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI NASO per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 1458 del 08/04/2024 per un importo complessivo di € 6.299,34=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
17/04/20241632Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI CAPO D’ORLANDO per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 1410 del 03/04/2024 per un importo complessivo di € 11.743,13Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
17/04/20241631Accertamento e introito somme – versamento effettuato da PO. FR. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n. 1411 del 03/04/2024, per un importo complessivo di € 127,16 =Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
17/04/20241630ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA REGIONE SICILIANA PER REINTEGRO MINOR GETTITO ACCISE ANNO 2024 - DDG 29.2024, PROVVISORIO DI TESORERIA N. 1464 DEL 08/04/2024 PER L’ IMPORTO DI € 7.131.785,55Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI