Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
21/03/202419ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO di un tratto della S.P.A. 288 dal km 1+000 Blaida - Ospizio Frascinello dal km. 1+000 nel Comune di San Piero Patti ad eccezione dei mezzi di emergenza e/o soccorso dal km . 0+000 al km 0+900.ORDINANZAIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
21/03/202418ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO di un tratto della S.P.A. 310 Ponte Urgeri – Grangiorno dal km. 0+000 al km 1+900 nel Comune di San Piero Patti ad eccezione dei mezzi di emergenza e/o soccorso dal km . 0+000 al km 1+100.ORDINANZAIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
21/03/20241207PNRR M4C1- Istruzione e Ricerca-Investimento 3.3 – NEXT GENERATION EU – “LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO PER LA FRUIZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL’I.T.A. CUPPARI – SAN PLACIDO CALONERÒ – DI IMPORTANZA STORICO ARTISTICA NEL COMUNE DI MESSINA”- CUP B45E20004320006. Liquidazione e pagamento della somma di € 4.726,63 di cui € 852,34 per iva a favore del professionista Dott.Geol. ANTONINO SAVOCA a titolo di saldo competenze professionali relative all’incarico di redazione della relazione geologica con relativi piano di indagini ed esecuzione delle indagini geognostiche. CIG: A004C79C43Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
21/03/20241206Liquidazione e pagamento Fattura n. FATTPA 8_24 del 05/03/2024 di € 8.472,90 di cui € 1.527,90 per IVA a favore della Ditta EDIL GIdel geom. Alberto Giacobbe relativa ai “Lavori di manutenzione ordinaria per la verifica ed il controllo degli impianti di climatizzazione delle sedi di proprietà dell’Ente. Manutenzione biennale - 2023/24”. CIG: Z6E3907AF4Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
21/03/20241205Liquidazione alla ditta Net4market-CSAmed Srl della fattura n. 409 del 05/03/2024 per il servizio di “Certificazione fornitori Art. 80” per numero 200 Fornitori e per tutti i certificati sulla piattaforma di gestione Albi informatizzati, Gare e Aste Telematiche (periodo 01/03/2023 - 31/08/2024) Importo € 2.745,00 I.V.A. compresa. CIG: ZC139911F7Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
21/03/20241204Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A n. 7X05811527 del 12/12/2023 di € 2.633,50 IVA compresa relativa al 1° Bim 2024, compensata con nota di credito n. 302380145223 del 06/06/2023 di imponibile pari ad € 77,05 per un totale complessivo di € 2.556,45 IVA compresaDetermina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
21/03/20241203Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 1430.Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
21/03/20241202Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 e ss.mm.ii., al dipendente con matricola n. 2048.Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
21/03/20241201Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 1548.Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
21/03/20241200Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, alla dipendente con matricola n. 1588.Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE