Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
26/11/20244625Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 28.088,41 (di cui € 25.529,80 imponibile ed € 2.558,61 IVA). Periodo consumi settembre 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
26/11/20244624Liquidazione e pagamento di € 10.000,00 a favore del “Monte di Pietà” di proprietà della “PRIMA e NOBILE ARCICONFRATERNITA degli AZZURRI e della PACE dei BIANCHI” – come “Canone di locazione per il bimestre OTTOBRE - NOVEMBRE 2024”.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
26/11/20244623Liquidazione e pagamento spesa a favore della BLUE - Società di Gestione del Risparmio SPA con sede in Milano V. lo Santa Maria alla Porta n.1 in qualità di Società di Gestione del FIA Immobiliare denominato Alba. Importo € 38.338,42 (IVA Esente) a titolo di canone di locazione (anno 2024 - 01.07.24- 31.10.24) per l'Immobile via XX luglio nn.256/257 di Milazzo adibito ad Istituto d'Arte di Milazzo ( Cap.3252 Bilancio 2024.) Codice 04.02-1.03.02.07.001.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
25/11/20244622Fondi PNRR – M4C1 Investimento 1.3 – “I.S. Bisazza (ME) - Progetto per la costruzione di un nuovo corpo da destinare a palestra” – CUP B41B22001050006- CIG A038FFD987 DITTA: Spallina Lucio S.R.L. P.IVA 06064050823 con Sede Legale in Gangi (PA) Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
25/11/20244621LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NELL’AREA MESSINA Ditta:Mi.Ro.Mi. Edil S.r.l. CUP: B41J23000400003 CIG:A0381DF32B APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL CONTO FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALEDetermina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
25/11/20244620Liquidazione stipendi al personale della Città Metropolitana di Messina - Mese di NOVEMBRE 2024.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
25/11/20244619PNRR M4C1. I3.3 FONDI UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 14/24 del 19/11/2024 dell’ importo di € 44.235,07 di cui € 7.976,82 per iva a favore della Società di Ingegneria FER.AN. ENGINEERING S.r.l. relativo all’incarico per la verifica sul PFTE avanzato per l’appalto dei “LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OFFICINE DELL’I.T.I.S. “VERONATRENTO” E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA”.CUP: B41B20001410002 CIG: A000F4AEBEDetermina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
25/11/20244618Liquidazione fattura n. 1/95 del 15-11-2024 di € 277.79 alla ditta JO.MAR. s.r.l. a saldo della fornitura calzature di lavoro per il personale impiegato all'esterno in attività di manutenzione stradale CIG: B2768A7CD9Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
25/11/20244617Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito alla dipendente con matricola n. 1705.Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
25/11/20244616Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 e ss.mm.ii., alla dipendente con matricola n. 1666.Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE