Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
01/10/20243777Liquidazione e Pagamento alla Società Enilive spa della fattura n. 19900853 del 17/09/2024 di € 19.718,83 (IVA esclusa art. 2 D.P.R. 633/72 ss.mm.ii.) per fornitura buoni carburante per i mezzi dell’Ente.CIG: B29AA87D9FDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243776Liquidazione e Pagamento alla Ditta Savoca Carmelo della fattura n. 748 del 30/08/2024 di € 229,00 IVA compresa per servizio di sostituzione pneumatici. CIG: Z553D9F464Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243775Liquidazione e Pagamento alla Ditta Saglimbeni Antonio srl della fattura n. 655 del 12/08/2024 di € 496,30 IVA compresa per servizio di sostituzione pneumatici. CIG: Z643DFD588Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243774Liquidazione e Pagamento alla Ditta Alleruzzo srl della fattura n. 24PA120/1-0022 del 30/08/2024 di € 302,01 IVA compresa per servizio di sostituzione pneumatici. CIG: Z573444F13Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243773Liquidazione e Pagamento alla Ditta Gentiluomo srl delle fatture n. 489 del 19/04/2024 di € 695,40 e 1093 del 17/09/2024 di € 231,80, per un totale di € 927,20 IVA compresa, per servizio di noleggio veicoli speciali con piattaforma ad elevazione. CIG: Z633484DFFDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243772Conclusione del procedimento volto al reperimento di ulteriori 4 aule dell’immobile sito in Messina in Viale R. Margherita n. 27 -Istituto Salesiano San Luigi - di proprietà dell’Opera San Giovanni Bosco in Sicilia per essere adibito ad aule scolastiche del L. Archimede. Approvazione nuovo schema di scrittura privata di sublocazione ed autorizzazione al Dirigente della V Direzione a sottoscrivere la suddetta scrittura. Impegno di spesaDetermina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
01/10/20243771Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 5980 del 26/09/2024 per un importo complessivo di € 10.654,31=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
01/10/20243770Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 6032 del 27/09/2024 per un importo complessivo di € 9.349,73=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
01/10/20243769Accertamento e introito somme – versamenti effettuati a mezzo pagoPA, dal 26/09/2024 al 27/09/2024 per TEFA, per un importo complessivo di € 5.262,25=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
01/10/20243768Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per Imposta Prov. sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile dei veicoli a motore, visto il sospeso di Tesoreria n.4716 del 30/08/2024 per un importo complessivo di € 251.973,54=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI