Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
14/10/20243983Diniego n. 420/D del 01/10/2024, relativo alla richiesta di parere, per la parziale demolizione e ricostruzione di un fabbricato lungo la S.P. agricola 197, ricadente nel Comune di Piraino. RICHIEDENTE : Sig.ra Holge Nancy.-Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
14/10/20243982Accertamento somme – versamento effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossioni per ruoli post riforma, visti i sospesi di tesoreria dal n° 6086 al n° 6108, dal n° 6112 al n° 6114 del 30 settembre 2024 per un imposto complessivo di € 262,30Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
14/10/20243981Accertamento somme – versamento effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossioni per ruoli post riforma, visti i sospesi di tesoreria dal n° 6060 al n° 6070, dal n° 6072 e 6085 del 30 settembre 2024 per un imposto complessivo di € 21.968,65Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
14/10/20243980ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME - VERSAMENTI EFFETTUATI DA SOGGETTI DIVERSI PER UTILIZZO SALE DI RAPPRESENTANZA (BON. SEPA) - IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 30,00 - SOSPESO DI TESORERIA N. 5126Determina DirigenzialeDirettore Generale
14/10/20243979Accertamento somme – versamento effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossioni per ruoli post riforma, visti i sospesi di tesoreria dal n° 5774 al n° 5790 del 20 settembre 2024 per un imposto complessivo di € 22.056,14Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
14/10/20243978ACCERTAMENTO SOMME DI € 211,25 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA – DEBITORI DIVERSIDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
14/10/20243977Accertamento somme – versamento effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossioni per ruoli post riforma, visti i sospesi di tesoreria dal n° 5755 al n° 5773 del 20 settembre 2024 per un imposto complessivo di € 198,85Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
14/10/20243976Impegno e Pagamento alla Dott.ssa IACONO Giovanna, componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina, della somma complessiva di € 10.989,45 (diecimilanovecentottantanove/45) quale compenso, rimborso delle spese di viaggio spettante per il periodo 01 luglio 2024/30 settembre 2024.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
14/10/20243975Liquidazione e Pagamento alla Ditta Vitalcar srl della fattura n. 108 del 18/09/2024 di € 1.047,13 IVA compresa per servizio di manutenzione degli autoveicoli di proprietà dell’Ente. CIG: Z6C3CFD554Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
14/10/20243974Impegno a favore della ditta Leasys S.p.A. per il pagamento delle fatture, per gli anni 2024/2025 già previsto con la D.D. 936 del 05/09/2022 per l’affidamento del servizio a noleggio a lungo termine, per mesi 36, mediante Convenzione Consip di n. 6 autovetture senza conducente comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria. Importo di € 83.842,56 CIG: 9270551CB0Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA