Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
15/10/20243993Liquidazione lavoro straordinario per “Vara e Giganti anno 2024” effettuato dal personale dell’Autoparco, Protezione Civile e Polizia Metropolitana.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
15/10/20243992Liquidazione e pagamento fattura n. 98/24 del 23/09/2024 della ditta IT e T srl di € 2.684,00 IVA compresa per formazione DPO e Privacy CIG: Z2C3C55E1BDetermina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
15/10/20243991Accertamento somme – versamenti effettuati per sanzioni in materia di rifiuti, visti i sospesi di tesoreria n° 3857 E 6174 per un im- porto di € 657,50 (come da allegato non pubblicabile).Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
15/10/20243990RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 431,00 VERSATA INDEBITAMENTE DAL COMUNE DI MERI' CON PROVVISORIO N. 2406 DEL 11.06.2024Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
15/10/20243989LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NELL’AREA JONICA Ditta:EDILSERVIZI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MESSINA VIA CARIDDI N. 17 SANTA LUCIA SOPRA CONTESSE CUP: B12B23001150003 CIG:A03CE56CF5 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL CONTO FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALEDetermina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
15/10/20243988D.M. n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane” “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 178, 179, 181/A, 181/B, 181/C, 181/D, 181/E, 182, 183,184 ricadenti nelle Isole di Lipari, Vulcano, Filicudi e Salina. (Annualità 2020). Codice Intervento_ 00573.19.ME”. CUP: B67H18005570001 - CIG: 8558836EE3 Liquidazione compensi relativi allo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all'esecuzione dei contratti pubbliciDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
15/10/20243987Liquidazione fattura n. 2 del 3/10/2024 per un importo di € 26.200,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 5.764,00 a favore della Ditta “FEPA S.R.L.” in relazione ai “Lavori di manutenzione ordinaria relativi all’esecuzione di interventi urgenti per le finalità antincendio, tutela ambientale e sicurezza stradale lungo le SS.PP. e le SS.PP.AA. di competenza del Servizio Manutenzione Stradale Zona Omogenea Messina Jonica - Alcantara.” Liquidazione Certificato N. 1 di Anticipazione. CUP: B16G24000200003 – CIG: B2B86D5CBEDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
15/10/20243986Giudizio Pagano Rosario c/Città Metropolitana. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 8.752,22.Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
15/10/20243985Misurazione livelli di rumore e vibrazioni delle attrezzature utilizzate dal personale impiegato in attività esterne di manutenzione stradale. Approvazione progetto e prenotazione somme.Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
15/10/20243984Fornitura reintegro dei presidi di primo soccorso nei luoghi di lavoro dell'Ente. Approvazione progetto e prenotazione somme.Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE