Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
21/02/2023619Regolarizzazione contabile del sospeso di cassa con la Tesoreria Unicredit n. 2 del 02/01/2023 per l’importo di € 69.136,00 a carico di AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – IPT del 22/12/2022. Bilancio esercizio 2023.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
21/02/2023618Sinistro del 04/10/2022 Alessandro Nicola /Città Metropolitana di Messina. Bonario componimento.Pagamento di € 365,00= onnicomprensivo.Determina Dirigenziale1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
21/02/2023617Sinistro dell’11/09/2021 Merlino Eugenio Antonio Giuseppe/Città Metropolitana di Messina. Bonario componimento. Pagamento di € 1.800,00= onnicomprensivo.Determina Dirigenziale1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
21/02/2023616Giudizio: “D.M.E. c/Città Metropolitana di Messina” - Pagamento € 16.000,00, quale debito fuori bilancio.Determina Dirigenziale1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
21/02/2023615Liquidazione fattura n. 39 del 20/2/2023 di € 550,83 a favore di RIFLOR s.r.l. relativa alla fornitura di occhiali di protezione per il personale operante in aree esterne con mansioni di esecutore stradale . CIG: ZBD2EA0686Determina Dirigenziale5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
21/02/2023614Liquidazione e pagamento della somma di € 8.974,11, quale saldo pari al 30%, a favore dell’I.I.S. “L. Sciascia” di S. Agata Militello (Me), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2022, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
21/02/2023613Liquidazione e pagamento della somma di € 7.915,14, quale saldo pari al 30%, a favore dell’I.I.S. “F. Maurolico” di Messina, relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2022, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
21/02/2023612Liquidazione e pagamento della somma di € 5.620,45, quale saldo pari al 30%, a favore dell’I.I.S. “A. Manzoni” di Mistretta (Me), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2022, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
21/02/2023606Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, riformulato dall’art. 3 - comma 1 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, al dipendente con matricola n. 1257.Determina Dirigenziale1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
21/02/2023605Pagamento di € 110.496,51 all’Impresa Urania Costruzioni Srl per i Lavori di costruzione di un edificio scolastico da adibire a Liceo Scientifico “C.Caminiti” di S.Teresa Riva (Me) a saldo della fattura n. 28 del 28.09.2021. CIG. 8014073E3D - CUP B99H11000710003 Riferimento: Determinazione Dirigenziale n° 1230 del 12/12/2019.Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI