Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
28/06/20232507Impegno somme per il pagamento del canone relativo all’anno 2023, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni e Ispettorati Territoriali - Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, relativo al diritto individuale d’uso, non in esclusiva, delle frequenze. Pratica n° 85424/SAN.-Importo di € 5.148,33Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
28/06/20232506Determinazione a contrarre per l’affidamento del “SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA” finalizzato all’attività relativa alle operazioni topografico/catastali per il frazionamento delle aree ricadenti nelle particelle 934 e 933 del Foglio di Mappa 29 del Comune di Barcellona P.G”. Affidamento diretto del servizio alla Società SMART Civil Engineering s.r.l.s. Approvazione Schema di Disciplinare Tecnico Prestazionale e preventivo di frazionamento Assunzione Impegno di spesa: € 2.283,84 SMART CIG: Z3D3B964D7Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/06/20232505Impegno somme per pagamento canoni relativi ai siti Ponte Radio Provinciale di Protezione Civile dell’Ente ricadenti nella C.da Monte Venere del Comune di Castel Mola (ME) e nella C.da Gioiosa Guardia o Gioiosa Antica del Comune di Gioiosa Marea (ME), relativi all’anno 2023, di proprietà della Ditta EI TOWERS S.p.a. Importo di € 3.904,00.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
28/06/20232504Accertamento e introito somme. Versamento effettuato da ALLIANZ BANK n° 3002337850 – 05 del 31/03/2023 di € 950,00.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/06/20232503ACCERTAMENTO SOMME DI € 356,48 PER VERSAMENTI EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA. RIF. SOSPESI N. 1041 – 1845 – 1850 – 1957 – 1958 – 2031 – 2037Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/06/20232502ACCERTAMENTO SOMME DI € 589,49 PER VERSAMENTI EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA. RIF. SOSPESI N. 1629 – 1631 – 1660 – 1691 – 1705 – 1706 – 1806 – 1807 – 1930 - 1934Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/06/20232501ACCERTAMENTO SOMME DI € 538,25 PER VERSAMENTI EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA.RIF. SOSPESI N. 1388 – 1389 – 1390 – 1409 – 1467 – 1485 – 1518 – 1567 – 1617 – 1628Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/06/20232500ACCERTAMENTO SOMME DI € 538,24 PER VERSAMENTI EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA. RIF. SOSPESI N. 82 - 875 – 899 – 999 – 1047 – 1062 – 1226 – 1355 – 1371 - 1375Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/06/20232499“LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE PATTI - SAN PIERO PATTI 3° LOTTO - STRALCIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TRATTI ESISTENTI”. CUP: B57H17000580001 CIG: 94543665A2 Determina liquidazione e pagamento di € 32.255,26 per l'attività di verifica del progetto svolta dall’Ing. Elisa LEONEDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/06/20232498Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, alla dipendente con matricola n. 1193.Determina DirigenzialeI DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE