Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
05/07/20232634Accertamento e introito somme – versamento effettuato da E.I. SPA per CUP (Canone Unico patrimoniale), - Sospeso di Tesoreria n. 2236 del 30/06/2023, per un importo complessivo di € 686,88 =Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/07/20232633Accertamento entrate per rilascio, rinnovo o duplicato del tesserino per la raccolta dei funghi epigei da parte dei Comuni di Sant’Agata di Militello e Saponara quota parte del 20% degli introiti, pari complessivamente ad €192,00 (euro centonovantadue/00) sul cod. 3.01.01.01.999 (cap. 117/E) esercizio finanziario 2023.Determina DirigenzialeI DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
05/07/20232632Liquidazione e Pagamento fattura alla Ditta BNP PARIBAS LEASE GROUP SA, Milano. Importo Fattura di € 3.660,27 per canone trimestrale noleggio di n. 14 fotocopiatrici Ricoh Aficio dal 15.07.2023 al 14.10.2023. CIG: Z872E69732Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/07/20232630CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO PER L’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE PATTI - SAN PIERO PATTI 3° LOTTO - STRALCIO". CUP: B57H17000580001 CIG: 94543665A2 Impresa: TRIGEO s.r.l. APPROVAZIONE CONTABILITA’ 2° S.A.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DI € 24.436,60 COMPRESO I.V.A.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
05/07/20232629Autorizzazione al collaudo e allo scollaudo di autoveicolo ad uso “N.C.C.”. Ditta : TAGLIAVIA Barbara nata a (OMISSIS) e residente in (OMISSIS), titolare Autorizzazione Noleggio con Conducente n. 1 del Comune di PAGLIARA (ME).Determina DirigenzialeI DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
04/07/20232628Accertamento e introito somme – versamento effettuato da E.I. SPA per CUP (Canone Unico patrimoniale), - Sospeso di Tesoreria n. 1748 del 19/05/2023, per un importo complessivo di € 4.064,96=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
04/07/20232627Pagamento di €. 20.000,00 per rimborso cauzione “F-0937-2013-0050003” alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spaDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
04/07/20232626Liquidazione e pagamento fattura alla ditta L’ARREDAUFFICIO S.R.L. per l’acquisto di “Fornitura di cancelleria ed attrezzatura mista”. Importo complessivo: € 2.515,64 (I.V.A. compresa) Smart C.I.G.: Z9F38F5A2DDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
04/07/20232625Rimborso deposito cauzionale – di € 1.500,00 a favore di C.D.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
04/07/20232624Accertamento e introito somme – versamento effettuato da C.P. per CUP (Canone Unico patrimoniale), - Sospeso di Tesoreria n. 1851 del 29/05/2023, per un importo complessivo di € 176,93=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI