Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
29/12/20235390Impegno di spesa a favore del Comune di Santa Teresa di Riva per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016 - Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.Determina DirigenzialeVII DIREZIONE PIANIFICAZIONE
29/12/20235389Decisione a contrarre per l’affidamento dei “LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DELLE SS.PP. AGRICOLE DEI GRUPPI STRADALI RICADENTI NEI COMUNI DA SCALETTA Z. A GRANITI”. CUP: B47H23004040003 CIG: A044D4088F Assunzione impegno di spesa € 100.000,00 Nomina R.U.P. e Approvazione Progetto Affidamento diretto alla ditta FEVI COSTRUZIONI S.R.L.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
29/12/20235388Impegno di spesa a favore del Comune di Santa Teresa di Riva per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016 - Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.Determina DirigenzialeVII DIREZIONE PIANIFICAZIONE
29/12/20235387Accertamento Introito e Impegno somme – versamento effettuato da S.M. per Deposito Cauzionale – bollettino n.169 del 11/10/2023 per un importo complessivo di € 200,00 =Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
29/12/20235386Decisione a contrarre per il servizio di manutenzione ordinaria e riparazioni dei mezzi di proprietà dell’Ente. Affidamento Ditta MERLINO GARAGE S.r.l. S. - Via San Vincenzo, 98055 Lipari (ME). P.IVA 03535540839. Impegno di spesa € 1.790,00 IVA compresa. CIG: ZE63DFECCEDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
29/12/20235385Decisione a contrarre per la Fornitura del Servizio di sostituzione pneumatici, smontaggio/montaggio,sostituzione valvole, equilibratura, convergenza e PFU (smaltimento Pneumatici Fuori Uso) per i veicoli di proprietà dell’Ente; Affidamento Ditta Saglimbeni Antonio srl, Contrada Catalmo snc, 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P.IVA 03106640836 - Impegno di € 5.978,00 IVA compresa - CIG: Z643DFD588Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
29/12/20235384Società TELEPASS S.p.A. di Roma, pagamento canoni noleggio apparati Telepass e tessere ViaCard relativi a veicoli di proprietà dell’Ente. Impegno € 2.013,00 CIG: Z973E00693Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
29/12/20235383Accertamento Introito e Impegno somme – versamento effettuato da P.G. per Deposito Cauzionale – bollettino postale n.216 del 08/03/2023 per un importo complessivo di € 20,00 =Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
29/12/20235382Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell’Ente mediante Consip, Accordo Quadro "Carburanti Rete Buoni Acquisto 2". Determina a contrarre. Affidamento Società ENI Sustainable Mobility. Impegno di spesa di € 18.400,00 CIG: Z773DFB951Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
29/12/20235381Accertamento Introito e Impegno somme – versamento effettuato da M.G.M. per Deposito Cauzionale – bollettino n.110 del 09/10/2023 per un importo complessivo di € 680,00 =Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI