Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
12/03/2018288Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 5.319,30 (di cui €4.835,72 imponibile, ed € 483,58 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018287Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 938,07 ( di cui € 852,79 imponibile, ed € 85,28 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018286Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 13.281,47 (di cui € 12.074,06 imponibile, ed € 1.207,41 IVA )occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018285Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 16.451,42 ( di cui € 14.955,83 imponibile, ed € 1.495,59 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018285Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 16.451,42 ( di cui € 14.955,83 imponibile, ed € 1.495,59 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450. ( Rettifica allegato )Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018284Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 19.781,00 (di cui € 17.982,70 imponibile, ed € 1.798,30 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018283Impegno e Pagamento di Euro 510,00, quali oneri condominiali dell'is. 516 di Viale della Libertà Messina, primo trimestre 2018. Amministratore Dott. Giovanni Rosana.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018282Impegno e pagamento a ENI gas e luce S.p.A. per la somma di € 866.95 ( di cui € 866,95 imponibile, ed € 0,00 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 6149.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018281Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 6.715,13 (di cui € 6.104,66 imponibile, ed € 610,47 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018280Impegno e pagamento a ENI gas e luce S.p.A. la somma di € 6.021,00 ( di cui € 4.923,96 imponibile, ed € 1.097,04 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI