Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
20/03/2018333Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 19.972,14 ( di cui € 17.788,43 imponibile, ed € 2.183,71 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
20/03/2018332Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 16.286,11 (di cui €.13.349,26 imponibile, ed € 2.936,85 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
20/03/2018331Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 13.395,33 ( di cui € 10.995,40 imponibile, ed € 2.399,93 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
20/03/2018330Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 18.718,19 ( di cui € 17.016,55 imponibile, ed € 1.701,64 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
20/03/2018329Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 15.523,36 ( di cui € 14.112,12 imponibile, ed € 1.411,24 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
19/03/2018328Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell'Ente mediante Convenzione Consip. (Assunzione Impegno di spesa) Affidamento Società ENI spa. - Impegno somma € 5.000,00 CIG: Z4D229FD0CDetermina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
19/03/2018327Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell'Ente mediante Convenzione Consip. (Assunzione Impegno di spesa) Affidamento Società ENI spa. - Impegno somma € 10.000,00 - CIG: Z4D229FD0CDetermina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
19/03/2018326Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell'Ente mediante Convenzione Consip. (Assunzione Impegno di spesa) Affidamento Società ENI spa. - Impegno somma € 5.000,00 - CIG: Z2E2271557Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
19/03/2018325Lavori relativi alla messa in sicurezza e alla realizzazione di ingresso autonomo per i dipendenti della Città Metropolitana dei locali adibiti a succursale dell'I.S. "E. Medi" di Barcellona P.G. (Me). Ex Palacultura "Bartolo Cattafi". Importo complessivo € 10.000,00 Ditta MIANO MARIO - Barcellona P.G. (Me). APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL CONTO FINALE. CIG: Z841E8192E CUP: B64H 17000760003Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
19/03/2018324Intervento urgente per la riparazione della condotta fognaria presso il Liceo Scientifico "Archimede" di Messina. Importo complessivo € 1.578,68 IVA compresa. Affidamento alla Ditta AL.BROS. Costruzioni Srl di Messina. CIG: ZF522656D7 Assunzione impegno di spesaDetermina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI