Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
22/03/2018359Esercitazione di tiro a segno per il personale del Corpo di Polizia Metropolitana presso “Tiro a Segno nazionale di Messina Sezione di Tiro a Segno Nazionale” Anno 2018. Impegno somma € 4.750,00 CIG: Z0422A4393Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
22/03/2018358Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 di competenza del Comando di Polizia Metropolitana, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2017, ai sensi del D.Lgs . n.l 18/2011 e ss.mm.ii..Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
22/03/2018357Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 di competenza della Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2017, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii..Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
22/03/2018356"Classifica della struttura ricettiva denominata "B&B DAL BARETTO DI NOCERA C." nella tipologia BED & BREAKFAST categoria DUE STELLE, sita nel Comune di Giardini Naxos- Via Libertà n.21 int.1Determina Dirigenziale5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI
21/03/2018355Tribunale di Messina - R.G. 2012/06 - Sentenza n. 1423/17 ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 5.252,83= Carbone GiovannaDetermina Dirigenziale1^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALE
21/03/2018354Comando presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina - Ministero dell'Economia e delle Finanze - dell'Istruttore Direttivo Ufficio Amministrativo" sig. Francesco PATANE' per mesi dodici dal 01.04.2018.Determina Dirigenziale1^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALE
21/03/2018353Rinnovo comando temporaneo presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane del dipendente Sig. Antonino OLIVA per mesi dodici dal 01 aprile 2018.Determina Dirigenziale1^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALE
21/03/2018352Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. Fornitura Gas per la somma di € 7.706,00 ( di cui € 6.346,47 imponibile, ed € 1.359,53 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
21/03/2018351Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. Fornitura Gas per la somma di € 15.356,72 ( di cui € 12.755,02 imponibile, ed € 2.601,70 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
21/03/2018350Impegno e pagamento a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per la somma di € 892,59 ( di cui € 751,64 imponibile, ed € 140,95 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI