Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
29/03/2018392Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 18.430,95 ( di cui € 16.755,40 imponibile, ed € 1.675,55 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
29/03/2018391Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. - Fornitura gas per la somma di € 19.012,57 ( di cui € 15.629,92 imponibile, ed € 3.382,65 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
29/03/2018390Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 15.180,95 ( di cui € 12.458,97 imponibile, ed € 2.721,98 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
29/03/2018389Costituzione del Fondo Lavoro Straordinario per l'anno 2018.(Rettifica schema)Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
29/03/2018388Rinnovo comando temporaneo presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane del dipendente Sig. Sergio GREGORIO per mesi dodici dal 01 aprile 2018.Determina Dirigenziale1^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALE
29/03/2018387Rideterminazione della giacenza di Cassa Vincolata al 31/12/2017.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
29/03/2018386Modifica della struttura organizzativa del Servizio Politiche SocialiDetermina Dirigenziale5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI
29/03/2018385Rimodulazione della struttura interna del Servizio "Attività Produttive" e nuova assegnazione del personale agli Uffici.Determina Dirigenziale5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI
29/03/2018384Indispensabile acquisto materiale di consumo per le esigenze degli Uffici del Servizio Turismo della V Direzione presso la Ditta Cartufficio s.n.c. di Messina; impegno della somma di €. 192,76 (Centonovantadue/76) IVA inclusa - CIG: ZA022C89DC.Determina Dirigenziale5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI
29/03/2018383Impegno e Pagamento della somma complessiva di € 30.672,18 (trentamilaseicentosettantadueuro/18) quale compenso e rimborso delle spese di viaggio spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: al Dott. TRICOLI Luigi n.q. di Presidente, al Dott. CATALANO Vincenzo Calogero e al Dott. CINA' Giuseppe Aldo n.q. di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nel periodo 01 gennaio/31marzo 2018.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI