Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
12/03/2018285Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 16.451,42 ( di cui € 14.955,83 imponibile, ed € 1.495,59 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450. ( Rettifica allegato )Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018284Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 19.781,00 (di cui € 17.982,70 imponibile, ed € 1.798,30 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018283Impegno e Pagamento di Euro 510,00, quali oneri condominiali dell'is. 516 di Viale della Libertà Messina, primo trimestre 2018. Amministratore Dott. Giovanni Rosana.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018282Impegno e pagamento a ENI gas e luce S.p.A. per la somma di € 866.95 ( di cui € 866,95 imponibile, ed € 0,00 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 6149.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018281Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 6.715,13 (di cui € 6.104,66 imponibile, ed € 610,47 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018280Impegno e pagamento a ENI gas e luce S.p.A. la somma di € 6.021,00 ( di cui € 4.923,96 imponibile, ed € 1.097,04 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018279Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Interventi sulla Rete Viaria Secondaria Siciliana-Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) - II Atto Integrativo 616 - Progetto per la mitigazione del rischio alla circolazione al km 12+500 della S.P. 140 "SANTANGIOLESE" - muro pericolante e consolidamento verticale nel territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo Importo complessivo € 1.000.000,00 CUP:B67H17001470003 - Approvazione risultanze Conferenza dei Servizi del 26 febbraio 2018Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
12/03/2018278Assessorato Regionale Infrastrutture E Mobilità - Patto Per Lo Sviluppo Sicilia Viabilità Secondaria 624 - Lavori di Manutenzione Straordinaria sulle pertinenze stradali dei Villaggi NORD Importo complessivo € 91.000,00 CUP:B47H17000250001 Approvazione risultanze Conferenza dei Servizi del 27 febbraio 2018Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
09/03/2018277Servizio di fornitura di copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente, R.C.A.- Incendio e Furto - Infortuni del Conducente, per mesi 8. Affidamento alla Società Unipol Sai, "UGB Agenzia di Messina", via 27 Luglio n. 32, 98123 Messina, P.IVA 03093820839. Impegno € 38.105,61. CIG: ZAC22AF538Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
09/03/2018276Anticipazione all'Economo dell'Ente della somma di € 3.000,00 per spese missioni del personale del Servizio Autoparco impegnato nella campagna emergenza neve 2018 a garanzia della pubblica incolumità.Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI