Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
20/03/2018339Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2018 per spese telefoniche ditta TELECOM Italia SpA per un importo pari ad € 164,66.- CIG ZE522AC7CBDetermina Dirigenziale7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI
20/03/2018338Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2018 per spese telefoniche ditta TELECOM Italia SpA per un importo pari ad € 242,46.- CIG ZEF22AC887Determina Dirigenziale7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI
20/03/2018337Classifica della struttura ricettiva tipologia Affittacamere denominata "My Sicily", categoria 3 stelle, sita nel Comune di Giardini Naxos (ME) Via Simeto n. 5.Determina Dirigenziale5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI
20/03/2018336Classifica della struttura ricettiva tipologia Bed and Breakfast denominata "Iris" categoria 3 stelle, sita nel Comune di Taormina, Via S. Pancrazio n. 61- piano terzoDetermina Dirigenziale5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI
20/03/2018335LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RICOSTRUZIONE E CONTENIMENTO VERSANTE IN CORRISPONDENZA DEL Km 7+200 DELLA SP 85 DI CASTROREALE (Cod. CSTR4 rif. Attività ex art. 1 O.C.D.P.C. 117/2013) CIG 65985564AB - CODICE CUP B87H14002340002 PAGAMENTO PAGAMENTO 1° SAL ED APPROVAZIONE Q.T.E. RIMODULATO IMPRESA: GRILLO INFRASTRUTTURE SRL via Mahatma Gandhi, 39 98043 Rometta (ME) CONTRATTO: Rep. n°14434 del 21.09.2017Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
20/03/2018334"Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i PIT e Poli turistici, lungo la S.P. 110 "Montalbanese" dalla S.S. 113 in prossimità della località Portorosa, sino alla S.P. 122 Pattese" - Patto per lo Sviluppo della Sicilia Viabilità Secondaria. Determina a contrarre Affidamento dell'incarico professionale di attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo agli archh. Gerlando SPIRIO e Alfonso GIULIO Importo stimato presunto € 4.270,00 CUP: B87H17000320001 CIG: ZBE22B1D5EDetermina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
20/03/2018333Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 19.972,14 ( di cui € 17.788,43 imponibile, ed € 2.183,71 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
20/03/2018332Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 16.286,11 (di cui €.13.349,26 imponibile, ed € 2.936,85 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
20/03/2018331Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 13.395,33 ( di cui € 10.995,40 imponibile, ed € 2.399,93 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
20/03/2018330Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 18.718,19 ( di cui € 17.016,55 imponibile, ed € 1.701,64 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI