Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
15/10/20181202Convenzione impianti sportivi scolasticiDetermina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
15/10/20181201Acquisto pneumatici compresi i servizi complementari per i mezzi del Corpo di Polizia Metropolitana ed i veicoli del servizio viabilità dell’Ente. - Determina a contrarre. Affidamento ditta Tyre Service srl di Messina. Importo € 12.000,00 IVA compresa. CIG: Z5C2525D45Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
15/10/20181200"Impegno di € 15.000.00 a Società Poste Italiane per spedizione di atti giudiziari mediante raccomandata, senza materiale affrancatura e dei CAD (Certificazione di Avvenuto Deposito) e CAN (Certificazione di Avvenuta Notifica) come previsto dalla normativa vigente. CIG; Z2F2372D8ADetermina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
15/10/2018Avviso di mobilità volontaria esterna per n.1 posto a tempo pieno di Geometra (categoria C) presso l'Area X Lavori Pubblici, Infrastrutture e Reti.AVVISO DI MOBILITA'COMUNE DI VARESE
12/10/20181199Rinnovo comando temporaneo dell’Istruttore Direttivo Finanziario dott.ssa Caterina Lombardo presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane per mesi dodici dal 13 ottobre 2018Determina Dirigenziale1^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALE
12/10/20181198"Lavori di "Ripristino della sede stradale S.P. 166 di Portella Bufali, nel Comune di San Teodoro". Fondi ex ANAS, Delibera di Giunta n. 64/2016 e n. 8712017 (APQ). Approvazione in linea amministrativa del progetto aggiornato al prezzario regionale 2018 CUP: B97H17001350002 "Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
12/10/20181197"Lavori di S.U. per il ripristino della viabilità in sicurezza della S.P.147 di San Gregorio ai kmm. 0+600 e 2+450 nel comune di Capo d'Orlando. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CUP: B16G180000090003 SMART CIG:Z7023DEAOE IMPRESA: EUROVEGA Costruzioni S.r.l. CONTRATTO: 14461 di Rep. In data 03.08.2018 "Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
12/10/20181196Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. Fornitura gas per la somma di € 908,98 ( di cui € 745,29 imponibile, ed € 163,69 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1454.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/10/20181195Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. Fornitura gas per la somma di € 88,12 ( di cui € 72,23 imponibile, ed € 15,89 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1454.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/10/20181194Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di pubblicazione delle rettifiche di avviso di gara e proroga termini, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale relativo al Masterplan per il Mezzogiorno - Patto per lo Sviluppo dell'area vasta della Città di Messina "Lavori di Manutenzione Straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n.1 di Mojo Alcantara della S.P. n° 2 di Roccella Valdemone e della S.P. n° 6 di Motta Camastra" -Importo complessivo: € 700.000,00 - CUP: B87H17000080001 - CIG: 7605027 ACE Assunzione impegno di spesa€ 2.210,03 (compreso I.V.A.)Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA