Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
19/10/20161050Determinazione a contrarre per l’appalto con procedura negoziata del Servizio di Assistenza igienico-personale a favore degli studenti disabili frequentanti le Scuole Superiori – Lotti A e B – periodo novembre/dicembre 2016 max gg. 20. Prenotazione impegno di spesa. CIG: lotto A 68385DCF – CIG: lotto B 6838401B04 (Ripubblicata per integrazione giorni di pubblicazione causa mancato servizio internet)Determina Dirigenziale5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI
19/10/20161050Determinazione a contrarre per l’appalto con procedura negoziata del Servizio di Assistenza igienico-personale a favore degli studenti disabili frequentanti le Scuole Superiori – Lotti A e B – periodo novembre/dicembre 2016 max gg. 20. Prenotazione impegno di spesa. CIG: lotto A 68385DCF – CIG: lotto B 6838401B04Determina Dirigenziale5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI
19/10/20161049Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 16.670,82 ( di cui € 15.155,27 imponibile, ed € 1.515,55 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa. (Ripubblicata per integrazione giorni di pubblicazione causa mancato servizio internet)Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
19/10/20161049Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 16.670,82 ( di cui € 15.155,27 imponibile, ed € 1.515,55 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
19/10/20161048Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 7.088,36 ( di cui € 6.442,01 imponibile, ed € 646,35 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa. (Ripubblicata per integrazione giorni di pubblicazione causa mancato servizio internet)Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
19/10/20161048Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 7.088,36 ( di cui € 6.442,01 imponibile, ed € 646,35 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
19/10/20161047Liquidazione fatture all’Enel Servizio Elettrico S.p.A. per un importo di Euro 546,23 (di cui € 456,91 imponibile, ed € 89,32 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa. (Ripubblicata per integrazione giorni di pubblicazione causa mancato servizio internet)Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
19/10/20161047Liquidazione fatture all’Enel Servizio Elettrico S.p.A. per un importo di Euro 546,23 (di cui € 456,91 imponibile, ed € 89,32 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
19/10/20161046Impegno e Pagamento di € 419,00 quali oneri condominiali dell’Is. 516 di Viale della Libertà Messina. Dott. Giovanni Rosana. Periodo ottobre, novembre e dicembre 2016 Ripubblicata per integrazione giorni di pubblicazione causa mancato servizio internet)Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
19/10/20161046Impegno e Pagamento di € 419,00 quali oneri condominiali dell’Is. 516 di Viale della Libertà Messina. Dott. Giovanni Rosana. Periodo ottobre, novembre e dicembre 2016Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI