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Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Liquidazione e Pagamento alla Ditta INT.ALB.O.R. srl delle fatture nn.: 626/A/24 del 15/10/2024 di € 1.841,35 IVA compresa, 627/A/24 del 15/10/2024 di € 121,66 IVA compresa, 628/A/24 del 15/10/2024 di € 36,60 IVA compresa per un totale complessivo di € 1.999,61 IVA compresa per il servizio di manutenzione ordinaria e riparazione dei mezzi di proprietà dell’Ente. CIG: Z1E3CA0E59
Numero progressivo:4494
Soggetto Emittente:III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
Tipologia:Determina Dirigenziale
Protocollo:4381/24
Numero:4185
Data atto:24/10/2024
Data pubblicazione:dal 04/11/2024 al 13/11/2024