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Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Liquidazione e pagamento fattura di € 19.713,52= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l per il periodo 01/05/2023-31/05/2023 -CIG: 9146652801
Numero progressivo:2325
Soggetto Emittente:I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
Tipologia:Determina Dirigenziale
Protocollo:2229/23
Numero:2202
Data atto:13/06/2023
Data pubblicazione:dal 15/06/2023 al 24/06/2023