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Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Liquidazione e pagamento fattura n.236409594 del 8.5.2023 di €.1.573,80 (iva inclusa), a favore di Ricoh Italia Srl, relativa al servizio noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa. di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana – Periodo canone Luglio-Settembre 2022.CIG: Z0F2CCF4EE.
Numero progressivo:2172
Soggetto Emittente:CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
Tipologia:Determina Dirigenziale
Protocollo:2110/23
Numero:2022
Data atto:05/06/2023
Data pubblicazione:dal 09/06/2023 al 18/06/2023