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Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Liquidazione e pagamento fatture n.239201723 del 9.1.2023 di €.1.573,80 (iva inclusa), n.236400187 del 10.1.2023 di €.401,79 (iva inclusa), n.239216423 del 22.1.2023 di €.412,.31 (iva inclusa) e n.236405760 del 20.3.2023 di €.177,90 (iva inclusa), per un totale di €.2.565,80 (iva inclusa) a favore di Ricoh Italia Srl, relativa al servizio noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa. di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana.CIG: Z0F2CCF4EE.
Numero progressivo:1356
Soggetto Emittente:CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
Tipologia:Determina Dirigenziale
Protocollo:1334/23
Numero:1268
Data atto:11/04/2023
Data pubblicazione:dal 13/04/2023 al 22/04/2023