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Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Impegno e pagamento della somma di € 36.552,67 (di cui € 33.095,59 imponibile, ed € 3.457,08 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.
Numero progressivo:1319
Soggetto Emittente:2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
Tipologia:Determina Dirigenziale
Protocollo:786
Numero:626
Data atto:25/06/2015
Data pubblicazione:dal 16/07/2015 al 25/07/2015