Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
540/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale567/2353115/02/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA MAIO GIUSEPPE PER L’APERTURA DI UN PASSO CARRABILE E LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 12 DEL 03.01.23, PER UN IMPORTO DI € 754,22.dal 17/02/2023 al 26/02/2023
539/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale568/2353215/02/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA MEO GIUSEPPE PER SUPPLEMENTO ORARIO UTILIZZO ENOTECA PROVINCIALE IN DATA 04.01.23, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 91 DEL 13.01.23, PER UN IMPORTO DI € 25,00.dal 17/02/2023 al 26/02/2023
538/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale565/2352915/02/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA GENNARO GIOVANNI PER AUTORIZZAZIONE AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO E RELATIVO PASSAGGIO PEDONALE IN LOCALITA’ BRIGA MARINA, CANONE ANNUO 2023, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 10 DEL 03.01.23, PER UN IMPORTO DI € 748,20dal 17/02/2023 al 26/02/2023
537/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale566/2353015/02/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA GIGLIO ANTONIO PER UTILIZZO ENOTECA PROVINCIALE IN DATA 12.01.23, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 81 DEL 11.01.23, PER UN IMPORTO DI € 100,00.dal 17/02/2023 al 26/02/2023
536/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale541/2355216/02/2023Liquidazione fattura a Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit per un importo di € 1.241,47 (di cui € 1.182,38 imponibile ed € 59,09 IVA).dal 17/02/2023 al 26/02/2023
535/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale563/2352715/02/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA CURCIO GIUSEPPE ROSARIO PER SUPPLEMENTO ORARIO UTILIZZO ENOTECA PROVINCIALE IN DATA 16.12.22, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 122 DEL 18.01.23, PER UN IMPORTO DI € 50,00.dal 17/02/2023 al 26/02/2023
534/20234^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALIDetermina Dirigenziale445/2355516/02/2023FONDI UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - I. I. S. “F. MAUROLICO” - Interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico – Codice Edificio 1 – 0830483252 - CUP B41B20001040001- Pagamento di € 18.067,42 all’Ing. Gregorio Alessia quale saldo per il compenso professionale per i servizi di Ingegneria e Architettura per le relazioni specialistiche relative al progetto di fattibilità tecnico economica. CIG 904981713E Riferimento: Determinazione Dirigenziale n° 1679 del 31/12/2021dal 17/02/2023 al 26/02/2023
533/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale562/2352615/02/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA CALOGERO ROSITA PER UTILIZZO ENOTECA PROVINCIALE IN DATA 14.01.23, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 73 DEL 10.01.23, PER UN IMPORTO DI € 150,00.dal 17/02/2023 al 26/02/2023
532/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale585/2354516/02/2023Regolarizzazione contributiva dipendente CF/MNFGCM59M10F1581.dal 17/02/2023 al 26/02/2023
531/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale586/2354716/02/2023Regolarizzazione contributiva dipendente CF/ GRDGTN58C15F158L .dal 17/02/2023 al 26/02/2023