Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
560/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale554/2351815/02/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA PER IPT DEL 10/01/23, SOSPESO DI TESORERIA N. 102 DEL 16.01.23 PER IMPORTO DI € 36.991,40.dal 20/02/2023 al 01/03/2023
559/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale544/2351515/02/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME - VERSAMENTO DA NUOVO TENNIS CLUB CURCURACI PER CANONE TRIMESTRALE UTILIZZO PALESTRA VERONA TRENTO 2022/23, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 37 DEL 09.01.23, PER UN IMPORTO DI € 408,00.dal 20/02/2023 al 01/03/2023
558/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale545/2351615/02/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO DA POLISPORTIVA GIUSEPPE RESCIFINA PER PRIMA RATA UTILIZZO PALESTRA VERONA TRENTO, SOSPESO DI TESORERIA N. 95 DEL 13.01.23 PER IMPORTO DI € 199,00.dal 20/02/2023 al 01/03/2023
557/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale542/2351315/02/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL LIONS CLUB MESSINA IONIO ASSOCIAZIONE PER UTILIZZO SALONE DEGLI SPECCHI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA PER EVENTO 13 GENNAIO 2023, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 35 DEL 06.01.23, PER UN IMPORTO DI € 30,00dal 20/02/2023 al 01/03/2023
556/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale543/2351415/02/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME -VERSAMENTO DA AMATORI BASKET MESSINA - CANONE UTILIZZO PALESTRA VERONA TRENTO - SOSPESO N. 6 DEL 02/01/2023 PER L’IMPORTO DI € 1.031,40dal 20/02/2023 al 01/03/2023
555/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale540/2351215/02/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO DA ECONOMO PROV.LE PER DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DICEMBRE 2022, SOSPESO DI TESORERIA N. 96 DEL 13.01.23 PER IMPORTO DI € 1.095,14.dal 20/02/2023 al 01/03/2023
554/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale534/2351115/02/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA INAIL D. G. ROMA PER INDENNITA’ DI TEMPORANEA DIPENDENTE MERENDA MICHELANGELO VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 34 DEL 06.01.23, PER UN IMPORTO DI € 9.095,00dal 20/02/2023 al 01/03/2023
553/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale533/2351015/02/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI POST RIFORMA PRIMA DECADE ANNO 2023 - SOSPESI DI CASSA IN ENTRATA N. 38 – 39 – 40 – 41 DEL 09/01/2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.110,92 – BILANCIO ESERCIZIO 2023dal 20/02/2023 al 01/03/2023
552/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale532/2350915/02/2023INTROITO SOMME – VERSAMENTO DA I.N.P.S. PER SOMME RECUPERO SENTENZA PENSIONATO MATRICOLA N. 1126, RATA 03/01/2023, SOSPESO DI TESORERIA N. 11 DEL 03.01.23 PER IMPORTO DI € 188,20.dal 20/02/2023 al 01/03/2023
551/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale595/2355616/02/2023Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. per un importo di € 5.626,89 (di cui € 4.635,15 imponibile ed € 991,74 IVA).dal 20/02/2023 al 01/03/2023