Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1312/2023I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale1305/23123504/04/2023Pagamento alla Cooperativa Sociale Aldia della somma complessiva di € 610.548,39= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo Febbraio 2023 per il servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione (AAC) studenti disabili scuole superiori - A.S. 2022/2023 CIG: 94583762CBdal 06/04/2023 al 15/04/2023
1311/2023I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale1301/23123404/04/2023Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Sociale GENESI di Messina (C.F.:01591420839) della somma complessiva di € 68.332,57= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo dicembre 2022 per servizio di integrazione Assistenza igienico personale studenti disabili gravi residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le scuole superiori. CIG: 9307202210dal 06/04/2023 al 15/04/2023
1310/2023I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale1300/23123304/04/2023Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Sociale GENESI di Messina (C.F.:01591420839) della somma complessiva di € 120.359,55= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo dicembre 2022 per servizio di Trasporto studenti disabili scuole superiori del territorio metropolitano. CIG: 9296840B0Fdal 06/04/2023 al 15/04/2023
1309/2023III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale1279/23124004/04/2023Liquidazione fattura n. 1/23 del 25/01/2023 per un importo di €. 40.321,38 oltre IVA al 22% pari ad €. 8.870,70 a favore dell’impresa Arrigo Giovanni in relazione ai “Lavori di somma urgenza ricadenti sulla S.P.43 Panoramica relativi alla pulitura dei tombini/caditoie e lo sgombero di materiale in alcuni tratti delle SS.PP. dei Villaggi Nord di Messina, causati dal nubifragio dei giorni 21- 25/Agosto/2022 - C.U.P. B46G22015760003 - C.I.G. 9429345DA4 – PAGAMENTO 1°S.A.L.dal 06/04/2023 al 15/04/2023
1308/2023III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale1323/23124404/04/2023AREA INTERNA NEBRODI - ”ITINERARIO STRADALE S.P. 176 CASTELLUZZESE – PONTE SUL FIUME TUSA KM 10+150 – CUP B57H19001700002 Determina a contrarre per l’affidamento diretto dell’attività di consulenza strutturale e geotecnica al p rogetto esecutivo – CUP B57H19001700002 - CIG 8718441D1A Liquidazione rimborso spese per complessivi € 20.069,68dal 06/04/2023 al 15/04/2023
1307/2023CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale1294/23122703/04/2023Liquidazione e pagamento delle fatture n.129 del 2.3.2023 di €.2.791,90 (iva inclusa), n.130 del 2.3.2023 di €.2.791,90 (iva inclusa) e n.131 del 2.3.2023 di €.2.769,62 (iva inclusa), per un totale complessivo di €.8.353,42 (iva compresa) a favore della Ditta Sicurcar srl Via del Santo 30, 98124 Messina, relativa al servizio di rimozione e custodia giudiziaria dei veicoli sequestrati per violazione al C.d.S., da parte del Corpo di Polizia Metropolitana. CIG:ZBE323D407.dal 05/04/2023 al 14/04/2023
1306/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale1244/23116128/03/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI PATTI PER TEFA, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 358 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.572,34=.dal 04/04/2023 al 13/04/2023
1305/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale1242/23116028/03/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI LIPARI PER TEFA, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 355 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 124,63=.dal 04/04/2023 al 13/04/2023
1304/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale1240/23115828/03/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI BARCELLONA PER TEFA, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA DAL N. 345 DEL 31/01/2023 AL N. 351 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.379,44=.dal 04/04/2023 al 13/04/2023
1303/20232^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale1303/23121431/03/2023ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PROVINCE MINORI INTROITI IPT SPETTANZA 2022 , VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 880 DEL 14/03/2023 PER UN IMPORTO DI € 93.068,85 .dal 04/04/2023 al 13/04/2023